▪ 内控审计
招聘类别: 全职
职称要求: 无
招聘人数: 1
招聘部门: 财务部
性别要求: 不限
工作经验:年
主要工作职责
1、负责公司关键内控管理体系的建设,开展必要的制度与流程培训
2、每年度组织公司关键内控管理体系自我评价和整改
3、组织对公司各重大流程的内控审计工作,同时对各部门相关流程执行有效性实施审计,并与相关管理团队达成一致意见
4、与对应的管理团队沟通审计报告并达成解决方案,推动问题解决的进度并提供指导意见
5、定期回顾外部和内部发现点解决方案的实施进度
6、定期与公司级管理团队沟通高风险发现点的改进方案的实施进度
所需技能
1、熟练运用办公软件制作审计报告
2、英语沟通能力
3、熟悉SAP系统业务流程
专业、行业经验:制造业工作经验优先,能适应出差